主营业务:印制电路板的研发、生产和销售
经营范围:电子产品生产、销售;双面及多层印刷线路板、LED节能灯;线路板、机器设备、原材料进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)
江西威尔高电子股份有限公司,成立于2017年4月7日,位于江西省吉安市国家级井冈山经济技术开发区,2023年9月在深交所成功上市,股票代码301251。
公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省潜在独角兽企业、江西省专精特新中小企业、江西省管理创新示范企业,拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+工业互联网”应用示范工厂等称号。
在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。
公司以客户为中心,为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务,凭借可靠的品质和稳定的交期,积累了一批优质的客户资源,品质得到客户认可,多次获得客户颁发的产品质量奖项,包括施耐德颁发的优质合作供应商奖、最佳合作伙伴,冠捷科技颁发的供应商大会奖等,优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。
包括施耐德、台达电子、三星电子、立讯精密、冠捷科技、木林森、拓邦股份、泰科电子、富士康、伟创力、英华达等知名上市公司。
近年来,威尔高积极响应国家“一带一路”发展政策,加速开发国内国际高端市场,致力于打造国内国际双循环市场,为企业开辟一个良好的国际市场环境。
2023年2月经公司股东大会决定,成立全资子公司威尔高(泰国)有限公司,项目位于泰国大城府洛加纳工业园区,泰国威尔高是公司在海外的第一座工厂,未来随着泰国工厂的投产,威尔高集团将形成国内、国际双循环市场优势,可更好满足东南亚等地区海外客户的订单需求,全面配合升级产品结构,并实施差异化战略定位,为公司创造稳定的业绩提供充分的保障。
奋勇扬威行致远、卓尔超群再登高。
新征程,新目标,威尔高会继续围绕主业、全面发展、务实经营,努力践行为客户、为员工、为社会的责任使命,为行业和社会发展贡献最大的力量。
(一)主要业务或产品公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,产品类型包括高多层、厚铜HDI板(电机、电控、电源)、MiniLED光电板、平面变压器、光模块等,产品应用于工业控制、服务器电源,数字通讯,商业显示、智能控制、汽车电子、新能源等领域。
公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企业、江西省专业化小巨人企业、江西省绿色工厂、智能制造标杆企业,拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+工业互联网”应用示范工厂等荣誉称号,在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。
(二)公司经营模式1、盈利模式:公司的盈利模式系为客户提供定制化PCB产品,即向供应商采购覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜等原材料和相关辅料,根据客户需求生产出符合客户要求的PCB产品,销售给境内外客户来获取合理利润。
2、采购模式:公司结合生产计划及现有库存情况安排采购计划,主要原材料的采购根据公司现有订单需求进行采购,辅料则是每月按照近期平均使用量进行采购,主要原材料包括:覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、干膜等,辅料包括化学药水、钻头、铣刀等。
在供应商选择时,公司会对供应商进行资质审查,对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方面进行综合考量,经审核后,将符合要求的供应商列入合格供应商名录。
3、生产模式:印制电路板为定制化产品,公司实行“以销定产”的生产组织模式,公司根据客户订单、交期安排生产,计划部根据订单情况制定相应的生产计划,生产部依据生产计划组织生产,生产流程如下:(1)业务部接到客户订单时,首先进行订单评审。
如涉及新产品,则由工程部、工艺部负责公司新产品的开发及样品生产;(2)计划部根据订单计划、交期安排、产能情况制定生产安排计划。
若公司的某工序产能无法满足生产投入计划,则通过《合格供应商名录》寻找外协加工厂商进行委外加工;(3)生产部依据每日生产计划表,管理、执行订单的生产进度,发现有延误及需要调整进度的订单时,及时指示调整,与客户及时沟通。
在生产过程中,公司采取全员检查的方式,每道工序的作业员都对产品质量进行在线检查,同时品质部的人员也会对产成品的外观、品质进行检测,产品出货前会进行铜厚检测、阻抗检测、热冲击等抽检试验,检验合格后交付给客户。
4、销售模式:(1)销售体系:公司具有完整的销售业务体系,充分以客户为中心,根据销售地区进行分组,国内、国外建立多个销售办事处,并配有专业的技术、品质、服务人员团队支持,全方位挖掘及满足客户需求,增强市场占有率。
(2)客户类型:公司客户类型可分为电子产品制造商、PCB企业、贸易商三类,根据公司客户类型和国内外市场的特点,公司主要采用直销的销售模式,产品直接销售至国内外电子产品制造商。
公司通过PCB企业进行销售作为补充,少量通过贸易商进行销售。
(3)业务发展:以电机、电控、电源为产品方向,持续深化市场渗透,在工业控制、汽车电子、服务器电源、二次电源、数字通讯等关键领域获得了新老客户的广泛认可,并逐步提高市场份额,深化在细分市场中的领导地位;并以泰国工厂最早投产且最先稳定量产为契机,紧紧抓住PCB产业转移之世纪机会,不断向海外知名企业拓展市场,以AI产品为方向,向数字基建层、产品应用层不断研发推广新产品,同步借助泰国工厂的国际影响力;扩大东南亚,欧美市场的占有率;中国市场以江西工厂二期投入建设扩大产能为机会,抓住AI人工智能、国内提振消费、扩大内循环的政策利好局面,通过跟战略客户进行技术研发绑定,扩大国内细分领域市场的销售占比率及市场份额,让国内同国外市场双驱动,引领集团快速前行。
5、研发模式:在研发创新方面,公司设立了研发技术中心,建立了完善的研发体系,进行新产品、新技术、新工艺的开发研制,不断提升生产效率、优化产品结构。
技术研发中心组负责新产品、新工艺进行研发,并对生产、研发过程中遇到的技术难题进行技术攻关;产品规划组负责对新产品线导入的相关新产品的技术资料,技术指标项目、可靠性测试项目要求、加工过程控制难点及要点进行策划;品质组负责为研发活动提供先进的试验检测方法与手段。
公司新项目的研发流程主要包括立项、方案设计、样品测试、小批量加工、批量生产五个阶段。
同时研发技术中心推行N+1的研发模式,在现有的新产品及新工艺技术研发基础上推行预研一代生产一代、不断优化迭代加工方法及参数,做到资源最大化,紧跟客户及市场需求,与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。
另外,公司通过研发技术中心的优势,不断扩大研发需求,在技术人才培育培养推行内外兼修:内部推行技术人员技能提升、考核等方式,让全员参与技术开发,有效的推行降本增效,让公司获取更多收益。
外部推行与各重点高校合作,引入211/985等应届毕业生进行人才的迭代,不断的給公司输送有价值的血液。
(三)公司竞争的优势和劣势公司以品牌战略客户、生产技术研发、产品质量与服务和生产管理为核心竞争优势,四大优势相辅相成,为公司稳定、健康可持续发展提供了有力保障,特别是公司深耕工控、厚铜板、电源板领域,在该领域客户中有较高的市场份额同时,公司虽然具备相对丰富的行业经验和生产技术实力,但在整体经营规模、高端制造能力、高附加值产品占比等方面与行业头部企业相比仍有差距。
因此,在PCB行业市场竞争日趋激烈的形势下,公司仍需进一步提升服务客户的能力、优化产品结构、强化内部运营能力、提升生产效率,不断增强企业核心竞争力,持续提升综合市场地位。
(四)业绩驱动因素产能规模增长:在AI人工智能、数据中心、智能汽车等因素的驱动下,PCB市场预期将蓬勃发展,公司在泰国的工厂顺利达产,2025年上半年扭亏为盈,整体产能增加。
2025年,公司进一步规划在江西工厂投建二期,完工后公司的整体产能将进一步得到提升。
产品技术创新及降本增效:公司在传统优势领域如电源类产品技术研发持续向上突破外,二次电源、三次电源技术将积极拓宽和优化现有产品结构,2024年新产品新技术已实现量产转化。
2025年持续加大在HDI高阶、高频高速、人工智能等产品的投入和研发力度,提前布局未来下游应用领域需求增长爆发产品、并系统性开展内部的降本增效工作,进概述2024年以来国际市场形势呈现出复杂多变的特点,行业竞争愈发激烈,人工智能、汽车新能源等新技术的快速发展成为2025年国际市场的一大亮点,掀起了AI的工业革命浪潮,新技术的应用推动下游应用领域的快速发展。
威尔高一边夯实根基,一边抢占市场先机,泰国工厂于2025年6月基本实现达产,并计划于年度内进一步将产能扩充至10万㎡每月,为国际化发展的战略打下坚实的基础。
2025年半年度,公司实现营业收入714,893,962.95元,较上年同期增长58.71%;实现归属于上市公司股东的净利润45,202,486.15元,较上年同期增长18.31%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,367,561.05元,较上年同期增长54.06%;公司营收增长和净利润增长的主要原因为:(1)AI服务器电源、显示和汽车电子的订单增长从下游领域来看,工控和电源的营收占比超过60%,显示占比约20%。
其中电源产品是公司的细分领域的主力产品,可适用于各种应用场景。
随着数据中心和AI的发展,市场需求的爆发,公司将持续因此受益。
另外,三电(电机、电控、电源)、薄板、小尺寸Mini新技不断累积,应用领域延伸拓展到汽车电子,汽车电子市场和订单将得到持续增长。
(2)泰国市场开拓初见成效国际贸易复杂多变,得益于泰国工厂逐步达产,泰国工厂产能应对国际客户的需求优势明显。
泰国本地汽车电子市场布局前景良好,公司围绕厚铜服务器AC-DC、DC-DC、汽车三电产品为产品方向,快速导入新客户,拓展新系列,国内、国外形成循环市场,协同发展。
(3)公司整体营收规模大幅增加,扣非后净利润相应增加2025年上半年,泰国工厂实现营收17,164.55万元,而上年同期仅为146.07万元,同时集团内其他公司的营业收入也有显著增加;以上增量收入带来的增量收益大于增量支出的金额;综上,因营收规模大幅增加导致净利润同比明显增加。
2017年4月7日,威尔高有限在井冈山经济技术开发区市场和质量监督管理局完成工商设立登记手续,取得统一信用代码为91360805MA35UHL002的《营业执照》,注册资本为5,000.00万元。
2021年7月2日,威尔高有限召开股东会,同意以截至2021年4月30日经审计后的净资产260,883,605.32元,折合为整体变更后的江西威尔高电子股份有限公司的普通股9,331.56万股(每股面值为1元),差额部分167,568,005.32元计入公司资本公积,由全体发起人按出资比例共享。
2021年7月17日,天职国际会计师事务所对公司设立的出资情况进行了审验,出具天职业字[2021]35548号《验资报告》。
2021年7月17日,威尔高有限的全体股东共同签署了《关于江西威尔高电子科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。
同日,威尔高召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过成立江西威尔高电子股份有限公司等事宜,并签署《公司章程》。
2021年8月4日,公司就本次整体变更事宜在吉安市市场监督管理局办理完成工商变更登记,并换发了《营业执照》。