主营业务:版式文档软件产品及相关服务的设计开发及销售推广业务
经营范围:计算机软、硬件的开发、技术服务;互联网信息服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;承办设计、制作、代理、发布国内各类广告;翻译服务;电子产品的开发、销售;承接计算机网络工程业务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电脑图文设计及销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
福建福昕软件开发股份有限公司成立于2001年,是一家拥有完全自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的版式文档解决方案提供商,是中国版式文档OFD标准制定成员、国际PDF协会创会成员。
福昕软件采用国际化运营模式,以"自主产权、自主品牌、市场引领"为理念,积极推进电子文档技术应用的创新,助力于软件国产化进程,开创文档服务架构供应商新形象。
福昕软件自成立以来一直专注版式文档领域,提供全方位、一站式、覆盖文档全生命周期的产品技术与解决方案。
在数字化时代,福昕软件以创新为驱动力,推出福昕家装、船舶图纸管理系统等针对特定行业的专业解决方案,助力行业发展与进步。
报告期内,公司主业平稳发展,文档业务的订阅收入比例持续提升,订阅ARR稳健增长,订阅续费率保持高位。
公司纵深布局的“可信智能文档自动化产品——福昕智信TidaClaw”发布,聚焦提供智能文档解决方案。
(一)主要财务数据分析1、营业收入2026年上半年,公司实现营业收入47,096.72万元,同比增长11.44%,由于公司主要收入来自海外,营业收入增幅受人民币汇率升值的影响有所减少,若剔除汇率波动的影响,同比增长14.18%。
文档业务构成报告期内的主要收入来源,实现营业收入46,593.10万元,同比增长11.45%,若剔除汇率波动的影响,同比增长13.88%。
数智政务业务实现营业收入503.62万元,整体规模较小,因该业务特性主要集中在年末验收并确认收入。
尽管文档业务在报告期内的订阅收入保持了38.32%的良好增长,但因深化转型过程中,一次性授权收入同比下滑27.43%,抵减了订阅收入带来的增长,从而影响公司整体营收的增长。
10.6749.99%7.116.114.7116.44%1.5611.44%5.33%0.052023年2024年2025年2026年半年度营业收入(亿元)数智政务业务收入(亿元)同比增长率2、净利润2026年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称“归母净利润”)为1,395.84万元,较上年同期的-487.96万元实现了由亏转盈。
若剔除非经常性损益的影响,归属于上市公司股东的扣非后净利润(简称“扣非后归母净利润”)为-506.02万元。
若扣除股份支付、商誉减值等非付现及非经营性的影响事项,公司整体实现的非企业会计准则下归属于上市公司股东的扣非后净利润(简称“经营性净利润”)为578.71万元。
0.500.270.300.140.06-0.09-0.05归母净利润扣非后归母净利润经营性净利润(2023年-2026年半年度)(2023年-2026年半年度)(2023年-2026年半年度)-0.91-0.86-1.24-1.79-2.023、经营活动现金流2026年上半年,公司经营活动净现金流为3,775.71万元,延续改善态势。
1.790.382023年2024年2025年2026年半年度-0.38-0.64经营活动产生的流量净额(亿元)(1)分季度:公司因年终奖等在年初集中支付等因素,第一季度经营活动现金流量净额为-165.08万元;第二季度的经营活动现金流量净额为3,940.79万元。
(2)分业务:自2025年公司订阅转型基本完成,公司文档业务的现金流大幅改善,第一季度实现经营活动现金流量净额为3,039.34万元,第二季度实现净流入4,595.41万元。
数智政务业务的经营活动现金流在上半年则以净流出为主。
(二)主要经营情况1、文档业务板块(1)营业收入上半年,公司文档业务实现订阅收入34,168.21万元,同比增长38.32%,订阅收入占比为73.41%。
其中,第一季度的订阅收入同比增长40.31%,订阅收入占比为71.18%;第二季度的订阅收入同比增长36.53%,订阅收入占比提升至75.61%。
就订阅续费率来看,第一季度为94%,第二季度为96%。
与此同时,公司进一步深化订阅转型及受核心PC渠道销售量下降的影响,文档业务的一次性授权收入下滑较大,第一季度较上年同期下降了19.63%,第二季度同比下滑34.80%,部分抵减了订阅收入带来的增长。
9.1173%7.1161%6.1149%5.584.6535%3.513.422.162023年2024年2025年2026年半年度文档业务收入(亿元)订阅收入(亿元)订阅收入占比(2)年度经常性收入报告期末,公司文档业务实现订阅ARR67,539.47万元,较上年同期增长35.47%,较上年期末增长15.24%。
2026年第一季度和第二季度的单季度增量ARR分别为4,616.37万元和4,313.28万元。
第二季度的增量ARR有所下滑,主要受到外汇波动的影响,如剔除该影响,则第二季度的单季度增量ARR为4,842.52万元,环比增长4.90%。
6.755.8680.60%4.1164.42%2.542.50%35.47%2023年末2024年末2025年末2026年半年度末ARR(亿元)同比增长率(3)销售模式报告期内,公司文档业务通过渠道实现主营业务收入20,321.07万元,同比增长11.04%;渠道收入占公司文档业务营收的比例为43.66%。
若剔除核心PC渠道,来自其他渠道的收入则同比增长26.04%。
(4)区域市场福昕国际稳定聚焦于核心的版式文档业务,报告期内,公司来自海外市场的收入占公司主营业务收入比例约93.40%,同比增长14.70%。
福昕中国由于受市场环境影响,上半年境内文档业务收入有所下滑。
2、数智政务业务因数智政务业务的收入集中于下半年确认,上半年整体收入规模较小。
2026年上半年实现营业收入503.62万元,同比增长10.65%,整体签约量依旧呈上涨趋势,2026年上半年,数智政务业务总新签订单金额为8,701.27万元,较上年同期增长约80%。
(三)主要研发成果报告期内,公司研发力量聚焦于核心版式文档技术及面向垂直市场的可信智能文档自动化领域。
报告期内,公司研发投入11,615.07万元,占营业收入比例为24.66%。
报告期末,公司研发人员数量为420人。
AI赋能战略持续深化。
公司研发体系持续部署GitHubCopilot、Cursor等AI辅助编程工具,搭建完全基于AI的软件开发体系,推动软件生产模式的实质性变革与升级。
目前,AI辅助编程已贯穿公司的软件开发全流程,覆盖产品设计、技术架构、代码编写、质量管控及自动化测试等环节。
产品研发方面,公司持续迭代核心产品。
2026年4月,公司正式推出福昕PDFSDK(Web)11.1版本,显著优化大型及复杂PDF文档的处理速度,并深度适配出版、制造、企业办公等专业场景。
2026年4月30日,公司在第九届数字中国建设峰会上正式发布“可信智能文档自动化处理平台——福昕智信TidaClaw”,该平台依托自主知识产权,构建了“标签库、武器库、智能体、自动化、安全锁”五大核心能力,旨在解决非结构化文档向结构化数据转化过程中结果不可信、过程不可控、系统不可靠等痛点,目前正进行金融、政务、工程建设等关键行业落地验证。
非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望。
本公司前身福昕有限系2001年9月29日由熊雨前和颜凌虹出资设立,于2001年9月29日获得了福州市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3501002008356,于2007年变更为350100100188829)。
福建诚信联合会计师事务所出具《验资报告》((2001)诚会师验榕开字E-189号),确认截至2001年9月18日,福昕有限已收到投资者投入的货币人民币50万元。
2013年8月21日,福昕有限全体股东作为发起人签订了《福建福昕软件股份有限公司之发起人协议》,约定将福昕有限改制为股份有限公司。
福昕有限截至2013年3月31日经福建华兴会计师事务所有限公司审计(闽华兴所[2013]审字G118号)的净资产为63,841,918.23元,截至2013年3月31日经北京中企华资产评估有限责任公司(中企华评报字(2013)第3357号)评估的净资产为6,386.35万元。
公司以前述经审计的净资产63,841,918.23元按照1:0.4229的比例折股,每股面值1.00元,共计2,700万股,剩余36,841,918.23元作为股份公司的资本公积。
2013年9月18日,福建省人民政府国有资产监督管理委员会下发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建福昕软件开发股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》(闽国资函(2013)371号),同意福昕有限整体变更设立福昕软件,折股后总股本为2,700万股,其中华科创投持有175.23万股,占总股本的6.49%,华兴创投持有67.5万股,占总股本的2.5%。
2013年9月25日,福昕软件取得了福建省福州市工商行政管理局核发的编号为350100100188829的《企业法人营业执照》。