主营业务:极耳的研发,生产和销售。
经营范围:锂离子电池材料的研发与销售;锂离子电池材料的生产,自营进出口业务。
公司专注于聚合物锂离子电池极耳等电池材料的研发、生产和销售,主营业务是极耳的研发、生产和销售。
公司是一家极耳制造企业,专业从事聚合物锂离子电池极耳电池材料的研发、生产和销售。
公司致力于为顾客提供全方位的、专业的极耳和聚合物电池问题解决方案,公司坚持以质量为本,科技为先,建立自主研发体系,客户的满意和期望是公司对质量始终不渝的追求。
(一)经营计划1、2018年,公司在宏观经济依然充满不确定性及制造业持续不景气的大背景下,公司董事会正确评估形势,带领全体员工通力合作,积极拓展市场,持续不断地推进客户服务以及产品创新,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了较佳的表现,保证了公司持续、稳定的发展。
2、在2018年底,公司与哈尔滨工业大学化工与化学学院(以下简称“哈工大”)签订了《锂离子动力电池极耳联合实验室设立协议》,双方共同成立深圳市达俊宏科技股份有限公司-哈尔滨工业大学联合研究开发中心,在锂离子动力电池极耳技术开发方面建立合作关系,公司通过与哈工大共同设立实验室,能够提高公司在锂离子软包电池极耳方面的研发实力,发挥学校和企业双方优势,实现强强联合。
3、报告期营业收入39,383,239.56元,比2017年营业收入23,444,786.53元增加15,938,453.03元,同比增长67.98%,主要是公司增加了铜箔收入,同时极耳的销售规模较上年同期也增加了4.38%。
4、从盈利能力来看,公司2018年、2017年毛利率分别为26.11%、35.67%,报告期内由公司增加了对铜箔的销售,销售结构的变化使得毛利率相对降低,2018年、2017年的净资产收益率分别为5.31%和12.50%,由于公司本年度刚刚完成一次增资,因此净资产收益率在一定程度上被摊薄,同时,受宏观环境影响,本年公司盈利能力较往年有所降低。
5、从短期偿债能力上看,公司2018年、2017年的流动比率为3.34和2.14,偿债能力增强,不存在短期偿债风险;从长期偿债能力上看,受益于本年公司成功完成一次股票发行,资产负债率有所下降,公司不存在长期偿债能力的风险。
6、从营运能力分析来看,公司2018年、2017年应收账款周转率分别为1.16和1.23,报告期内,公司应收账款周转率呈下降趋势。
2018年随着公司销售收入的持续增加,公司应收账款余额也相继增加。
由于公司属于行业内近年新设立的企业,企业品牌和产品质量尚处于积累阶段,导致公司在同客户谈判过程中处于劣势地位,为了开拓和稳定客户资源,公司通常给予客户较长的信用周期,因此公司应收账款周转率指标较差;2018年、2017年公司存货周转率分别为4.16和2.85,由于公司的产品属于定制类产品,公司生产模式亦为按订单生产,公司生产所用原材料除极耳胶以外,铝带和镍带都需要根据订单的规格进行评审采购。
公司为稳定供应商产品的质量及供货速度,对供应商付款周期较短,与其建立了良好的合作关系,基本能保证原材料的及时供应,因此,公司原材料库存基本保持稳定,随着订单量的增加企业存货周转率速度变快。
从生产工艺上看,公司生产机械化程度较高,生产周期较短通常为1-3天,且生产完成后公司便及时向客户交货,因此,公司库存商品余额也保持在较低水平。
综上所述,报告期内,公司致力于新产品的开发,大力发展优质客户资源,拓展了销售渠道,总体经营稳定。
(二)行业情况由于铅酸电池、镍镉电池内含有大量的重金属以及电解质溶液,废弃后会产生大量有毒物质对环境造成严重污染,在全球范围内其生产、销售和使用已逐步受到限制。
镍氢电池由于在能量密度方面大幅度逊色于锂电池,近年来在手机、笔记本电脑等领域的使用已被锂电池全面替代由于锂电池具有比能量高、电压高、无污染、循环寿命高、无记忆效应、快速充电等优点,已经成为各类便携类电子产品的最佳电源,在人们的生活中得到了广泛的应用。
根据中国信息产业网消息来源,我国业内预测,2000年至2025年,增长最快的是铅酸电池和锂离子电池,其中锂电池的增长速度居第一位,预计今后年增速仍将保持在25%左右,而且成本会不断下降。
更有分析人士认为,我国锂离子电池市场空间广阔,未来有望吃掉铅酸电池的市场。
极耳,是锂离子聚合物电池产品的一种关键原材料。
电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。
是电池内外部的一种连接。
极耳的市场需求与锂离子电池市场的增速将是同步的,动力电池极耳由于技术要求高,目前主要是日韩产品占据大部分市场,供应紧张而且价格高昂,国内电池制造企业对于国产动力电池极耳的需求强烈。
公司前身为深圳市达俊宏科技开发有限公司,是经工商局批准设立的有限责任公司,成立于2013年11月21日。
注册地址深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号创新世界中泰信息技术产业园厂房A2栋13楼东面,经营范围为:电源材料、电池材料、包装材料、五金元器件、电子产品、电子元器件、数码产品的研发、生产与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;经济信息咨询。
2013年11月15日,深圳市市场监督管理局出具《名称预先核准通知书》,核准公司使用“深圳市达俊宏科技开发有限公司”为公司名称。
有限公司设立时的注册资本为100万元,全部以货币出资。
2016年6月3日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华审字[2016]48090049号”《审计报告》;截止2016年3月31日,有限公司经审计的账面净资产为15,181,597.87元。
2016年6月4日,北京京都中新资产评估有限公司出具“京都中新评报字(2016)第0104号”《资产评估报告》:在评估基准日2016年3月31日,公司总资产账面值2,179.80万元,评估值2,250.33万元,增值额70.53万元,增值率3.24%;负债账面值661.63万元,评估值661.63万元,与账面一致;公司净资产账面值1,518.17万元,评估值1,588.70万元,增值额70.53万元,增值率4.65%。
2016年6月18日,有限公司股东会决议:将有限公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司,名称拟定为“深圳市达俊宏科技股份有限公司”(以下简称“股份公司”)。
整体变更的基准日为2016年3月31日。
依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月3日出具的《审计报告》(瑞华审字【2016】48090049号),有限公司截至2016年3月31日经审计的账面净资产值为人民币15,181,597.87元。
有限公司以截至2016年3月31日经审计的净资产,按比例折合为股份公司股本1160万股,每股面值为人民币一元,股份公司的注册资本为人民币1160万元,前述经审计净资产超过股份公司注册资本的部分计入股份公司资本公积金。
有限公司全体股东将作为股份公司的发起人,以其持有的有限公司股权所对应的经审计净资产份额折合为股份公司的发起人股份。
2016年6月29日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字【2016】48090179号”《验资报告》对本次整体变更出资予以验证。
2016年7月3日,公司召开了创立大会暨2016年度第一次临时股东大会,会议审议并通过有限公司整体变更为股份有限公司等相关议案。