无锡华光环保能源集团股份有限公司

企业介绍
  • 注册地: 江苏
  • 成立日期: 2000-12-26
  • 组织形式: 地方国有企业
  • 统一社会信用代码: 91320200720584462Q
  • 法定代表人: 蒋志坚
  • 董事长: 蒋志坚
  • 电话: 0510-82833965
  • 传真: 0510-82833962
  • 企业官网: www.hghngroup.com
  • 企业邮箱: 600475@hghngroup.com
  • 办公地址: 江苏省无锡市城南路3号
  • 邮编: 214028
  • 主营业务: 主要围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务,主营业务领域未发生重大变化。具体包括:1、环保领域(主要为固废处置)的专业设计、环保设备制造、工程建设、处置运营的全产业链系统解决方案和综合服务;2、能源领域的锅炉设计制造、传统及新能源电力工程总包、热电运营、光伏电站运营的全产业链业务
  • 经营范围: 电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售;利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资;电力工程施工总承包(凭有效资质证书经营);成套发电设备、环境保护专用设备的销售;烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装;金属材料、机械配件的销售;环保工程技术咨询、技术服务;机电设备安装工程专业承包(三级);I级锅炉(参数不限)安装、改造、维修;房屋租赁;起重机械安装、维修(凭有效资质证书经营);煤炭的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  • 企业简介: 无锡华光环保能源集团股份有限公司成立于1958年8月,2003年7月在上海证券交易所挂牌上市(股票简称“华光环能”,股票代码:600475),2017年6月完成重大资产重组。公司围绕国家产业政策导向,重点发展能源和环保两大产业,主要从事:燃煤、燃气、地热、余热等各类热电企业投资、建设、运营;海内外电站设计、设备成套、工程建设总承包及烟气治理;市政环境领域专业设计、工程建设总承包及固体废弃物(生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥)处置等业务,公司已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系。华光环能业务逐步形成常规能源板块(锅炉制造、电站锅炉工程、常规热电企业运营等)、新能源板块(地热开发与运营、光伏电站工程、生物质电站工程等)、市政环保板块(污泥处置、烟气治理、生活垃圾处置等)以及对外投资板块。公司作为能源与环保领域的产业投资运营平台,秉持“共建清洁低碳生活”的使命,积极探索适合国有控股上市企业的发展模式和路径,加快建设成为“中国领先的环保能源领域综合服务商”。
  • 发展进程: 公司是经江苏省人民政府苏政复(2000)241号文批准,由无锡水星集团有限公司作为主发起人,同时联合亚洲控股有限公司、无锡高新技术风险投资股份有限公司、无锡金和大厦有限公司、无锡市工业锅炉厂、无锡压缩机股份有限公司,以发起方式设立的股份公司。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]68号文核准,2003年7月,本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股,2003年7月21日,本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。 2020年6月11日起公司全称“无锡华光锅炉股份有限公司”变更为“无锡华光环保能源集团股份有限公司”。自2020年6月22日起,公司证券简称由“华光股份”变更为“华光环能”。
  • 商业规划: 报告期内,公司总体发展情况如下:(一)公司业务总体保持稳定报告期内,公司积极应对复杂多变的经济环境,围绕环保与能源两大领域,开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务,同时保持对火电灵活性改造、氢能新能源等领域的投入与布局。在各业务板块协同下,2024年,公司实现营业收入91.13亿元,受工程业务收入缩减的影响,营业收入较去年同期有一定幅度下降,实现归属于母公司所有者的净利润7.04亿元,利润水平基本保持稳定。公司综合毛利率19.18%,较去年同期有小幅提升。图1:2024年及2023年各业务收入比较(单位:万元)图2:2024年主营业务结构情况(二)热电运营稳健提升,集成化、精细化管理有成效公司热电运营主要以供热为主,以热定电,符合国家提高能源使用效率、降低碳排放的战略目标。2024年,公司下属8家热电厂保持精细化高效运营,全年完成总售热971.32万吨,较去年同期增长18.76%,热力应收款回笼率100%;通过精细化管理,管损低至5.2%。(三)固废处置运营稳中有进公司致力于为客户提供固废处置的一站式解决方案。报告期内,公司环保运营新增725吨/天的餐厨废弃物处置扩建项目投入运营,除此以外容量未有明显变化,全年环保运营服务实现营业收入6.38亿元,同比上升5.50%。公司生活垃圾焚烧处置业务已具备一定规模,截至报告期末,公司已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力3,300吨/日。公司污泥处置业务规模处于行业前列,截至报告期末,公司已投运污泥处置项目规模为2640吨/日、蓝藻藻泥处置项目规模为1000吨/日。同时,近年来公司积极拓展固废业务新领域,运营餐厨废弃物处置一期、二期项目合并规模为1165吨/日。公司投资建设的飞灰填埋场一期(库容40万立方米)已使用完毕,新建的飞灰二期项目(库容40万立方米)正在填埋使用中,有效保障了无锡市生活垃圾无害化处置需求。(四)装备制造收入回暖2024年,公司装备制造实现收入17.42亿元,较去年同期提高20.18%。装备制造收入回暖主要由于公司近年加大高端环保锅炉市场开发,燃机余热炉收入增长较快,传统节能高效锅炉中,流化床的销售收入也有所回升,同时公司抓住设备更新市场机遇,提升了设备节能技改等收入。报告期末,公司锅炉装备在手订单总量30.44亿元,较去年有较大幅度提升,其中环保锅炉装备在手订单11.1亿元,燃机余热炉订单保持稳步增加,传统节能高效锅炉在手订单15.29亿元,另有设备更新改造及备件等订单4.05亿元。(五)工程服务收入下降,光伏电站EPC业务承压报告期内,公司电站工程业务收入实现收入6.75亿元,较去年同期下降70.08%,主要受累于公司电站工程中光伏电站EPC业务收入下滑较为明显。光伏电站工程业务因光伏组件价格波动剧烈,新能源消纳和项目收益不确定性增加等问题,装机速度和装机量下降。另外,传统电站工程受市场竞争激烈影响,收入也有所下降。报告期末,公司电站工程在手订单总金额11亿元,主要为传统电站工程。报告期内,公司市政环保工程与服务实现收入13.10亿元,同比下降37.59%。主要由于报告期内市政环保工程业务逐步向毛利较高的业务转型,减少部分低毛利业务,提高了勘察设计业务比例,整体毛利有所提升。报告期内,市政环保工程签署订单21.12亿元,应收账款综合回笼率92.92%,保持较好水平。(六)发行绿色债券,优化公司债务结构2024年,公司成功发行中期票据9亿元,平均票面利率2.05%,发行超短期融资券合计24亿元,平均票面利率2.2%。与上年同期相比,中期票据利率下降32.6%,超短期融资券利率下降17.3%,中票、短融的顺利发行,有效降低了公司融资成本。其中2024年度第一期绿色中期票据(可持续挂钩)发行规模3亿元,发行期限3年,票面利率2.2%,创当时全国可比债券票面利率历史新低,同时也是该类票据的全国首单。(七)其他重大事项报告期内,公司再次实施股权激励计划,公司召开第八届董事第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年8月7日,取得无锡市国资委出具的《关于无锡华光环保能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(锡国资考2024]27号)。2024年9月,公司完成了本次限制性股票激励计划的股份授予、登记等工作。
财务指标
财务指标/时间
总资产(亿元)
净资产(亿元)
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)
净利润(万元)
资本公积(万元)
未分配利润(亿元)
每股净资产(元)
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元)
每股经营现金流(元)
加权净资产收益率(%)
企业发展进程