发布日期:2025-04-30
实施日期:2025-05-06
st变更详细原因:因针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)无法取得充分、适当的审计证据,无法判断公司2024年度的内部控制运行的有效性,众华对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。