发布日期:2024-04-29
实施日期:2024-04-30
st变更详细原因:公司2023年度内部控制审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(四)的规定:上市公司出现“最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形,公司股票交易将被实施其他风险警示。
发布日期:2021-07-27
实施日期:2021-07-28
st变更详细原因:公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第十三章所列风险警示情形和《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第十三章所列风险警示情形,亦不存在《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》(深证上〔2020〕1294号)规定的股票交易应实施其他风险警示的情形。综上,公司符合撤销其他风险警示的条件,且不存在新增其他风险警示情形。
发布日期:2020-06-12
实施日期:2020-06-15
st变更详细原因:公司在自查中发现存在为控股股东湖南卓越投资有限公司及其关联方违规担保的情形。截至本公告披露日,存在的违规对外担保本金余额合计46,605万元,占公司最近一期经审计净资产的19.94%。