发布日期:2026-04-28
实施日期:2026-04-29
st变更详细原因:公司2025年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告。触及《上市规则》第9.8.1条:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示”中第四项规定:“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。