发布日期:2026-08-25
实施日期:2026-08-26
st变更详细原因:截至2025年年底,公司已针对之前存在的财务报告内部控制重大缺陷完成整改。2026年4月27日,德皓国际出具《内部控制审计报告》,认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据2026年4月27日德皓国际出具的《审核报告》,确认公司2024年度内部控制审计报告中否定审计意见涉及事项及2024年度财务报表审计报告中保留意见涉及事项的影响已经消除。
发布日期:2025-04-29
实施日期:2025-04-30
st变更详细原因:公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。